Učitavanje...

Služba za unutarnju reviziju

Djelokrug

Služba za unutarnju reviziju obavlja sljedeće poslove:

  • Daje stručno mišljenje i preporuke za poboljšanje učinkovitosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola;
  • Ima savjetodavnu ulogu u cilju poboljšanja poslovanja;
  • Provodi unutarnje revizije u skladu s najboljom strukovnom praksom, Međunarodnim okvirom profesionalnog djelovanja i propisima koji uređuju unutarnju reviziju u javnom sektoru te Kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora;
  • Procjenjuje cjelokupno poslovanje kroz procese i sustav unutarnjih kontrola te analizira, testira i ocjenjuje sustav unutarnjih kontrola u poslovnim procesima iz djelokruga Grada, proračunskih korisnika i trgovačkih društava u vlasništvu Grada;
  • Obavlja unutarnju reviziju svih programa, projekata, aktivnosti i poslovnih procesa;
  • Obavlja revizije usklađenosti poslovanja i financijske revizije, revizije informacijskih sustava, revizije projekata financiranih iz sredstava EU, procjenjuje sustav unutarnjih kontrola u korištenju sredstava EU;
  • Provodi pojedinačne unutarnje revizije i daje preporuke za unaprjeđenje poslovanja revidiranim subjektima;
  • Obavlja posebne revizije na zahtjev gradonačelnika;
  • Prati provedbu i učinke realizacije preporuka iz prethodno obavljenih revizija;
  • Izrađuje strateške i godišnje planove unutarnje revizije;
  • Izrađuje pojedinačna, periodična i godišnja izvješća o radu unutarnje revizije;
  • Izrađuje mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini koje je sastavni dio Izjave o fiskalnoj odgovornosti za Grad, proračunske korisnike i trgovačka društva u vlasništvu Grada;
  • Surađuje s ustrojstvenom jedinicom Ministarstva financija nadležnom za harmonizaciju aktivnosti razvoja sustava unutarnjih kontrola te joj dostavlja strateške i godišnje planove te Državnim uredom za reviziju;
  • Surađuje s drugim tijelima i institucijama;
  • Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

 

ZAKONI, PODZAKONSKI PROPISI I DRUGI AKTI KOJI SE ODNOSE NA RAD SLUŽBE:

  • Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN br. 78/15, 102/19)
  • Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (NN br. 42/16, 77/19)
  • Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru (NN br. 42/16)
  • Pravilnik o obavljanju provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije (NN 35/16)
  • Pravilnik o izobrazbi, uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog unutarnjeg revizora za javni sektoru (NN br. 138/20)
  • Naputak o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor (NN br. 24/16)
  • Pravilnik o unutarnjoj reviziji u Gradu Kutini (KLASA: 042-01/24-01/1, URBROJ: 2176-3-03/03-24-2)

 

 

PRILOZI:

  • Pravilnik o unutarnjoj reviziji u Gradu Kutini
  • Strateški plan unutarnje revizije za razdoblje 2025.-2027.
  • Godišnji plan unutarnje revizije za 2025. godinu
  • Program osiguranja kvalitete i unaprjeđenja
  • Obrazac 1_Kontinuirana procjena
  • Obrazac 2_Upitnik za revidirani subjekt
  • Obrazac 3_Upitnik za periodičnu procjenu (samoprocjenu)

 

SLUŽBENICI:

Pomoćni unutarnji revizor

 

Dokumenti