Služba za unutarnju reviziju
Djelokrug
Služba za unutarnju reviziju obavlja sljedeće poslove:
- Daje stručno mišljenje i preporuke za poboljšanje učinkovitosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola;
- Ima savjetodavnu ulogu u cilju poboljšanja poslovanja;
- Provodi unutarnje revizije u skladu s najboljom strukovnom praksom, Međunarodnim okvirom profesionalnog djelovanja i propisima koji uređuju unutarnju reviziju u javnom sektoru te Kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora;
- Procjenjuje cjelokupno poslovanje kroz procese i sustav unutarnjih kontrola te analizira, testira i ocjenjuje sustav unutarnjih kontrola u poslovnim procesima iz djelokruga Grada, proračunskih korisnika i trgovačkih društava u vlasništvu Grada;
- Obavlja unutarnju reviziju svih programa, projekata, aktivnosti i poslovnih procesa;
- Obavlja revizije usklađenosti poslovanja i financijske revizije, revizije informacijskih sustava, revizije projekata financiranih iz sredstava EU, procjenjuje sustav unutarnjih kontrola u korištenju sredstava EU;
- Provodi pojedinačne unutarnje revizije i daje preporuke za unaprjeđenje poslovanja revidiranim subjektima;
- Obavlja posebne revizije na zahtjev gradonačelnika;
- Prati provedbu i učinke realizacije preporuka iz prethodno obavljenih revizija;
- Izrađuje strateške i godišnje planove unutarnje revizije;
- Izrađuje pojedinačna, periodična i godišnja izvješća o radu unutarnje revizije;
- Izrađuje mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini koje je sastavni dio Izjave o fiskalnoj odgovornosti za Grad, proračunske korisnike i trgovačka društva u vlasništvu Grada;
- Surađuje s ustrojstvenom jedinicom Ministarstva financija nadležnom za harmonizaciju aktivnosti razvoja sustava unutarnjih kontrola te joj dostavlja strateške i godišnje planove te Državnim uredom za reviziju;
- Surađuje s drugim tijelima i institucijama;
- Obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
ZAKONI, PODZAKONSKI PROPISI I DRUGI AKTI KOJI SE ODNOSE NA RAD SLUŽBE:
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN br. 78/15, 102/19)
- Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (NN br. 42/16, 77/19)
- Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru (NN br. 42/16)
- Pravilnik o obavljanju provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije (NN 35/16)
- Pravilnik o izobrazbi, uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog unutarnjeg revizora za javni sektoru (NN br. 138/20)
- Naputak o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor (NN br. 24/16)
- Pravilnik o unutarnjoj reviziji u Gradu Kutini (KLASA: 042-01/24-01/1, URBROJ: 2176-3-03/03-24-2)
PRILOZI:
- Pravilnik o unutarnjoj reviziji u Gradu Kutini
- Strateški plan unutarnje revizije za razdoblje 2025.-2027.
- Godišnji plan unutarnje revizije za 2025. godinu
- Program osiguranja kvalitete i unaprjeđenja
- Obrazac 1_Kontinuirana procjena
- Obrazac 2_Upitnik za revidirani subjekt
- Obrazac 3_Upitnik za periodičnu procjenu (samoprocjenu)
SLUŽBENICI:
Pomoćni unutarnji revizor
- 044/692-022
- Email: baca@kutina.hr